Stadtbüro, KfZ-Zulassung
Haushaltsdiagramm
-21 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-21 €
50,06%
9 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
9 €
21,46%
-8,34 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-8,34 €
19,87%
-2,72 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-2,72 €
6,48%
-0,56 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-0,56 €
1,34%
-0,32 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-0,32 €
0,77%
0,01 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
0,01 €
0,02%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 9,01 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -32,94 € |
20: Verwaltungsergebnis | -23,93 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -23,93 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -23,93 € |
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -6,34 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -6,34 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -30,27 € |