Stadtbüro, KfZ-Zulassung

Haushaltsdiagramm

-605.083 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-605.083 €
56,78%
-252.820 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-252.820 €
23,72%
-125.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-125.000 €
11,73%
-72.710 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-72.710 €
6,82%
-10.062 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-10.062 €
0,94%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -605.083 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -252.820 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -125.000 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -72.710 €
  • 14 Abschreibungen
    -10.062 €
  • Summe
    -1.065.675 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
869.327 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-1.065.675 €
20: Verwaltungsergebnis
-196.348 €
23: Finanzergebnis
0 €
Ordentliches Ergebnis
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
869.327 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-1.065.675 €
26: Ordentliches Ergebnis
-196.348 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-196.348 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-107.590,07 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-303.938,07 €