Bereitstellung von Angeboten für Kinder und Jugendliche
Haushaltsdiagramm
-87.180 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-87.180 €
38,45%
-72.800 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-72.800 €
32,11%
55.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
55.000 €
24,26%
6.000 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
6.000 €
2,65%
-4.800 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-4.800 €
2,12%
700 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
700 €
0,31%
-238 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-238 €
0,10%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 61.700 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -165.018 € |
20: Verwaltungsergebnis | -103.318 € |
Finanzergebnis | |
21: Finanzerträge | 0 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -103.318 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -103.318 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -5.675,27 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -108.993,27 € |