Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 3 Jahren in städtischen Einrichtungen
Haushaltsdiagramm
-1.267.200 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-1.267.200 €
86,50%
-97.850 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-97.850 €
6,68%
-83.100 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-83.100 €
5,67%
-16.807 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-16.807 €
1,15%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 55.000 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 280.000 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 272.000 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 14.000 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 3.980 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 624.980 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.464.957 € |
20: Verwaltungsergebnis | -839.977 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -839.977 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -839.977 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -390.888,18 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.230.865,18 € |