Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsdiagramm

-132.354 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-132.354 €
56,73%
-93.260 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-93.260 €
39,98%
-7.100 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-7.100 €
3,04%
300 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
300 €
0,13%
-204 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-204 €
0,09%
68 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
68 €
0,03%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -132.354 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -93.260 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -7.100 €
  • 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    300 €
  • 14 Abschreibungen
    -204 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    68 €
  • Summe
    -232.550 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
Ordentliche Erträge
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
300 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
0 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
0 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
0 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
68 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
368 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-232.918 €
20: Verwaltungsergebnis
-232.550 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-232.550 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-232.550 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-5.620,31 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-238.170,31 €