Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Haushaltsdiagramm
-132.354 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-132.354 €
56,73%
-93.260 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-93.260 €
39,98%
-7.100 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-7.100 €
3,04%
300 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
300 €
0,13%
-204 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-204 €
0,09%
68 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
68 €
0,03%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 368 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -93.260 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -7.100 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -132.354 € |
14: Abschreibungen | -204 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -232.918 € |
20: Verwaltungsergebnis | -232.550 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -232.550 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -232.550 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -5.620,31 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -238.170,31 € |