Bereitstellung von Zentralen Diensten
Haushaltsdiagramm
-404.210 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-404.210 €
49,12%
-316.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-316.000 €
38,40%
-58.969 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-58.969 €
7,17%
20.951 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
20.951 €
2,55%
16.133 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
16.133 €
1,96%
-5.216,86 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-5.216,86 €
0,63%
944,45 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
944,45 €
0,11%
200 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
200 €
0,02%
-200 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-200 €
0,02%
150 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
150 €
0,02%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 38.378,45 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -784.595,86 € |
20: Verwaltungsergebnis | -746.217,41 € |
Finanzergebnis | |
21: Finanzerträge | 0 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -746.217,41 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -746.217,41 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -18.333,33 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -764.550,74 € |