Stadtbüro, KfZ-Zulassung
Haushaltsdiagramm
-632.499,67 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-632.499,67 €
57,99%
-243.420 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-243.420 €
22,32%
-125.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-125.000 €
11,46%
-79.632 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-79.632 €
7,30%
-10.061,18 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-10.061,18 €
0,92%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.600 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 867.500 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 227 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 869.327 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.090.612,85 € |
20: Verwaltungsergebnis | -221.285,85 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -221.285,85 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -221.285,85 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -151.934,05 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -373.219,90 € |