Betreuung von Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren in städtischen Einrichtungen

Haushaltsdiagramm

-6.011.795 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-6.011.795 €
83,28%
-562.488 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-562.488 €
7,79%
-407.744 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-407.744 €
5,65%
-200.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-200.000 €
2,77%
-35.848,04 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-35.848,04 €
0,50%
-500 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-500 €
0,01%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -6.011.795 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -562.488 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -407.744 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -200.000 €
  • 14 Abschreibungen
    -35.848,04 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -500 €
  • Summe
    -7.218.375,04 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
3.173.791,34 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-7.218.375,04 €
20: Verwaltungsergebnis
-4.044.583,70 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-4.044.583,70 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-4.044.583,70 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-1.609.604,23 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-5.654.187,93 €