Betreuung von Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren in städtischen Einrichtungen
Haushaltsdiagramm
-6.011.795 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-6.011.795 €
83,28%
-562.488 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-562.488 €
7,79%
-407.744 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-407.744 €
5,65%
-200.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-200.000 €
2,77%
-35.848,04 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-35.848,04 €
0,50%
-500 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-500 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 3.173.791,34 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -7.218.375,04 € |
20: Verwaltungsergebnis | -4.044.583,70 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -4.044.583,70 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -4.044.583,70 € |
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -1.609.604,23 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -1.609.604,23 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -5.654.187,93 € |