Bereitstellung von Zentralen Diensten

Haushaltsdiagramm

-447.340 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-447.340 €
56,19%
-252.890 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-252.890 €
31,77%
-67.212 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-67.212 €
8,44%
20.951 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
20.951 €
2,63%
-5.434,41 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-5.434,41 €
0,68%
1.453,77 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
1.453,77 €
0,18%
250 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
250 €
0,03%
200 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
200 €
0,03%
-200 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-200 €
0,03%
150 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
150 €
0,02%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -447.340 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -252.890 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -67.212 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    20.951 €
  • 14 Abschreibungen
    -5.434,41 €
  • 08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
    1.453,77 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    250 €
  • 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
    200 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -200 €
  • 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    150 €
  • Summe
    -750.071,64 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 €
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
150 €
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen
20.951 €
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
0 €
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
06: Erträge aus Transferleistungen
0 €
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
200 €
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
1.453,77 €
09: Sonstige ordentliche Erträge
250 €
10: Summe der ordentlichen Erträge
23.004,77 €
11: Personalaufwendungen
-447.340 €
12: Versorgungsaufwendungen
-67.212 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-252.890 €
14: Abschreibungen
-5.434,41 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
0 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-200 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-773.076,41 €
20: Verwaltungsergebnis
-750.071,64 €
21: Finanzerträge
0 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
0 €
23: Finanzergebnis
0 €
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge
23.004,77 €
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
-773.076,41 €
26: Ordentliches Ergebnis
-750.071,64 €
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-750.071,64 €
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
62.498,82 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
-84.304,15 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-21.805,33 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-771.876,97 €