Stadtbüro, KfZ-Zulassung
Haushaltsdiagramm
885.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
885.000 €
43,80%
-657.280 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-657.280 €
32,53%
-264.870 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-264.870 €
13,11%
-125.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-125.000 €
6,19%
-76.013 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-76.013 €
3,76%
-10.556,42 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-10.556,42 €
0,52%
1.600 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.600 €
0,08%
227 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
227 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 886.827 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.133.719,42 € |
20: Verwaltungsergebnis | -246.892,42 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -246.892,42 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -246.892,42 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -155.486,75 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -402.379,17 € |