Stadtbüro, KfZ-Zulassung

Haushaltsdiagramm

-657.280 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-657.280 €
57,98%
-264.870 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-264.870 €
23,36%
-125.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-125.000 €
11,03%
-76.013 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-76.013 €
6,70%
-10.556,42 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-10.556,42 €
0,93%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -657.280 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -264.870 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -125.000 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -76.013 €
  • 14 Abschreibungen
    -10.556,42 €
  • Summe
    -1.133.719,42 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
886.827 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-1.133.719,42 €
20: Verwaltungsergebnis
-246.892,42 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-246.892,42 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-246.892,42 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-155.486,75 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-402.379,17 €