Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Haushaltsdiagramm
-129.854 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-129.854 €
52,93%
-106.260 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-106.260 €
43,32%
-8.400 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-8.400 €
3,42%
-346,21 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-346,21 €
0,14%
300 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
300 €
0,12%
90,67 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
90,67 €
0,04%
68 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
68 €
0,03%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 300 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 90,67 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 68 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 458,67 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -244.860,21 € |
20: Verwaltungsergebnis | -244.401,54 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -244.401,54 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -244.401,54 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -6.653,81 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -251.055,35 € |