Pflege der Städtepartnerschaften
Haushaltsdiagramm
-9.380 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-9.380 €
33,80%
-6.750 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-6.750 €
24,32%
6.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
6.000 €
21,62%
-5.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-5.000 €
18,02%
-600 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-600 €
2,16%
23 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
23 €
0,08%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 6.023 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -21.730 € |
20: Verwaltungsergebnis | -15.707 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -15.707 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -15.707 € |
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -15.707 € |