Kommunaler Betriebshof
Haushaltsdiagramm
3.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
3.000 €
68,62%
1.100 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.100 €
25,16%
272,01 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
272,01 €
6,22%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 4.372,01 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -2.393.520 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -153.800 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -584.815 € |
14: Abschreibungen | -41.969,66 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.035 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -3.182.139,66 € |
20: Verwaltungsergebnis | -3.177.767,65 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -3.177.767,65 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -3.177.767,65 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -3.177.767,65 € |