Bereitstellung von Zentralen Diensten
Haushaltsdiagramm
-359.540 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-359.540 €
53,86%
-264.220 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-264.220 €
39,58%
-38.603 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-38.603 €
5,78%
-4.940,09 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-4.940,09 €
0,74%
-250 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-250 €
0,04%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 23.004,77 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -359.540 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -38.603 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -264.220 € |
14: Abschreibungen | -4.940,09 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -250 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -667.553,09 € |
20: Verwaltungsergebnis | -644.548,32 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -644.548,32 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -644.548,32 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -644.548,32 € |