Bereitstellung von Angeboten für Kinder und Jugendliche
Haushaltsdiagramm
-276.180 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-276.180 €
52,37%
-116.480 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-116.480 €
22,09%
104.500 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
104.500 €
19,82%
-17.900 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-17.900 €
3,39%
8.200 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
8.200 €
1,56%
2.800 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
2.800 €
0,53%
-452,92 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-452,92 €
0,09%
400 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
400 €
0,08%
215,41 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
215,41 €
0,04%
-200 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-200 €
0,04%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 116.115,41 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -411.212,92 € |
20: Verwaltungsergebnis | -295.097,51 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -295.097,51 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -295.097,51 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -295.097,51 € |