Bereitstellung von Zentralen Diensten
Haushaltsdiagramm
-369.856 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-369.856 €
49,06%
-311.220 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-311.220 €
41,29%
-44.851 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-44.851 €
5,95%
20.951 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
20.951 €
2,78%
-4.940,09 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-4.940,09 €
0,66%
1.453,77 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
1.453,77 €
0,19%
-250 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-250 €
0,03%
200 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
200 €
0,03%
100 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
100 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 22.704,77 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -731.117,09 € |
20: Verwaltungsergebnis | -708.412,32 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
Ordentliches Ergebnis | |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 22.704,77 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -731.117,09 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -708.412,32 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -708.412,32 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -29.865,70 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -738.278,02 € |