Bereitstellung von Angeboten für Kinder und Jugendliche

Haushaltsdiagramm

-268.865 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-268.865 €
64,50%
-126.680 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-126.680 €
30,39%
-18.616 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-18.616 €
4,47%
-2.200 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-2.200 €
0,53%
-452,92 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-452,92 €
0,11%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -268.865 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -126.680 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -18.616 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -2.200 €
  • 14 Abschreibungen
    -452,92 €
  • Summe
    -416.813,92 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
137.615,41 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-416.813,92 €
20: Verwaltungsergebnis
-279.198,51 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-279.198,51 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-279.198,51 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-10.221,59 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-289.420,10 €