Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Haushaltsdiagramm
-215.365 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-215.365 €
61,70%
-124.135 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-124.135 €
35,56%
-8.840 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-8.840 €
2,53%
-346,20 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-346,20 €
0,10%
300 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
300 €
0,09%
90,67 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
90,67 €
0,03%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 390,67 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -348.686,20 € |
20: Verwaltungsergebnis | -348.295,53 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
Ordentliches Ergebnis | |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 390,67 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -348.686,20 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -348.295,53 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -348.295,53 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -9.431,30 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -357.726,83 € |