Pflege der Städtepartnerschaften
Haushaltsdiagramm
-9.701 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-9.701 €
33,20%
-7.800 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-7.800 €
26,69%
6.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
6.000 €
20,53%
-5.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-5.000 €
17,11%
-719 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-719 €
2,46%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 6.000 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -9.701 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -719 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.800 € |
14: Abschreibungen | 0 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -5.000 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -23.220 € |
20: Verwaltungsergebnis | -17.220 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -17.220 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -17.220 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -973,66 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -18.193,66 € |