Bereitstellung von Zentralen Diensten

Haushaltsdiagramm

20.951 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
20.951 €
90,01%
2.025,85 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
2.025,85 €
8,70%
200 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
200 €
0,86%
100 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
100 €
0,43%
Eine Ebene Höher
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    20.951 €
  • 08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
    2.025,85 €
  • 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
    200 €
  • 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    100 €
  • Summe
    23.276,85 €
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
23.276,85 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-681.891,44 €
20: Verwaltungsergebnis
-658.614,59 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-658.614,59 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-658.614,59 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
57.436,06 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
-85.317,71 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-27.881,65 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-686.496,24 €