Bereitstellung von Zentralen Diensten
Haushaltsdiagramm
20.951 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
20.951 €
90,01%
2.025,85 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
2.025,85 €
8,70%
200 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
200 €
0,86%
100 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
100 €
0,43%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 23.276,85 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -681.891,44 € |
20: Verwaltungsergebnis | -658.614,59 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -658.614,59 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -658.614,59 € |
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 57.436,06 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -85.317,71 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -27.881,65 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -686.496,24 € |