Kommunale Bildungsplanung
Haushaltsdiagramm
-76.318 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-76.318 €
86,68%
-5.650 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-5.650 €
6,42%
-5.616 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-5.616 €
6,38%
-462,66 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-462,66 €
0,53%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 90,66 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 4.000 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 4.090,66 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -88.046,66 € |
20: Verwaltungsergebnis | -83.956 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -83.956 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -83.956 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -7.370,61 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -91.326,61 € |