Pflege der Städtepartnerschaften
Haushaltsdiagramm
-10.635 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-10.635 €
42,41%
-8.775 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-8.775 €
35,00%
-5.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-5.000 €
19,94%
-664 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-664 €
2,65%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 6.000 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 6.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -25.074 € |
20: Verwaltungsergebnis | -19.074 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -19.074 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -19.074 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -2.132,95 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -21.206,95 € |