Pflege der Städtepartnerschaften
Haushaltsdiagramm
-10.635 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-10.635 €
34,22%
-8.775 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-8.775 €
28,24%
6.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
6.000 €
19,31%
-5.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-5.000 €
16,09%
-664 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-664 €
2,14%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 6.000 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -10.635 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -664 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.775 € |
14: Abschreibungen | 0 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -5.000 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -25.074 € |
20: Verwaltungsergebnis | -19.074 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -19.074 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -19.074 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -2.132,95 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -21.206,95 € |