Pflege der Städtepartnerschaften

Haushaltsdiagramm

-10.635 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-10.635 €
34,22%
-8.775 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-8.775 €
28,24%
6.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
6.000 €
19,31%
-5.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-5.000 €
16,09%
-664 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-664 €
2,14%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -10.635 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -8.775 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    6.000 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -5.000 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -664 €
  • Summe
    -19.074 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
6.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-25.074 €
20: Verwaltungsergebnis
-19.074 €
Finanzergebnis
21: Finanzerträge
0 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
0 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-19.074 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-19.074 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-2.132,95 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-21.206,95 €