Bereitstellung von Zentralen Diensten
Haushaltsdiagramm
20.951 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
20.951 €
90,01%
2.025,86 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
2.025,86 €
8,70%
200 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
200 €
0,86%
100 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
100 €
0,43%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 23.276,86 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -409.828 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -42.365 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -257.868 € |
14: Abschreibungen | -4.931,19 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -714.992,19 € |
20: Verwaltungsergebnis | -691.715,33 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -691.715,33 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -691.715,33 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -5.471,51 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -697.186,84 € |