Bereitstellung von Angeboten für Kinder und Jugendliche

Haushaltsdiagramm

-245.879 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-245.879 €
68,54%
-88.501 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-88.501 €
24,67%
-16.463,39 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-16.463,39 €
4,59%
-5.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-5.000 €
1,39%
-2.877,18 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-2.877,18 €
0,80%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -245.879 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -88.501 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -16.463,39 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -5.000 €
  • 14 Abschreibungen
    -2.877,18 €
  • Summe
    -358.720,57 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
104.050 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-358.720,57 €
20: Verwaltungsergebnis
-254.670,57 €
Finanzergebnis
21: Finanzerträge
0 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
0 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-254.670,57 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-254.670,57 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-10.780,62 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-265.451,19 €