Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Haushaltsdiagramm
-288.243 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-288.243 €
61,93%
-155.177 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-155.177 €
33,34%
-21.434,63 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-21.434,63 €
4,61%
300 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
300 €
0,06%
-236,14 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-236,14 €
0,05%
22,68 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
22,68 €
0,00%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 322,68 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -288.243 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -21.434,63 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -155.177 € |
14: Abschreibungen | -236,14 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -465.090,77 € |
20: Verwaltungsergebnis | -464.768,09 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -464.768,09 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -464.768,09 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -29.003,04 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -493.771,13 € |