Bereitstellung von Zentralen Diensten

Haushaltsdiagramm

-409.378 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-409.378 €
53,39%
-309.147 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-309.147 €
40,32%
-43.151 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-43.151 €
5,63%
-5.104 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-5.104 €
0,67%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -409.378 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -309.147 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -43.151 €
  • 14 Abschreibungen
    -5.104 €
  • Summe
    -766.780 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
22.495 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-409.378 €
12: Versorgungsaufwendungen
-43.151 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-309.147 €
14: Abschreibungen
-5.104 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
0 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-766.780 €
20: Verwaltungsergebnis
-744.285 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-744.285 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-744.285 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
9.669,58 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-734.615,42 €