Stadtbüro, KfZ-Zulassung
Haushaltsdiagramm
-605.083 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-605.083 €
56,78%
-252.820 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-252.820 €
23,72%
-125.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-125.000 €
11,73%
-72.710 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-72.710 €
6,82%
-10.062 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-10.062 €
0,94%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 869.327 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -605.083 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -72.710 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -252.820 € |
14: Abschreibungen | -10.062 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -125.000 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.065.675 € |
20: Verwaltungsergebnis | -196.348 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -196.348 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -196.348 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -107.590,07 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -303.938,07 € |