Bereitstellung von Zentralen Diensten
Haushaltsdiagramm
20.951 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
20.951 €
93,14%
944 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
944 €
4,20%
250 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
250 €
1,11%
200 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
200 €
0,89%
150 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
150 €
0,67%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 22.495 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -766.780 € |
20: Verwaltungsergebnis | -744.285 € |
Finanzergebnis | |
21: Finanzerträge | 0 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -744.285 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -744.285 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 9.669,58 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -734.615,42 € |