Betreuung von Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren in städtischen Einrichtungen

Haushaltsdiagramm

-5.618.992 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-5.618.992 €
84,53%
-505.628 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-505.628 €
7,61%
-367.257 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-367.257 €
5,52%
-121.200 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-121.200 €
1,82%
-34.136 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-34.136 €
0,51%
-500 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-500 €
0,01%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -5.618.992 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -505.628 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -367.257 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -121.200 €
  • 14 Abschreibungen
    -34.136 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -500 €
  • Summe
    -6.647.713 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
2.759.770 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-6.647.713 €
20: Verwaltungsergebnis
-3.887.943 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-3.887.943 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-3.887.943 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-1.483.558,46 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-5.371.501,46 €