Betreuung von Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren in städtischen Einrichtungen
Haushaltsdiagramm
-6.992.476 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-6.992.476 €
78,23%
-1.174.942 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.174.942 €
13,15%
-536.786 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-536.786 €
6,01%
-135.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-135.000 €
1,51%
-97.165,50 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-97.165,50 €
1,09%
-1.700 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-1.700 €
0,02%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 3.718.358,95 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -8.938.069,50 € |
20: Verwaltungsergebnis | -5.219.710,55 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -5.219.710,55 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -5.219.710,55 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -627.098,41 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -5.846.808,96 € |