Bereitstellung von Angeboten für Kinder und Jugendliche
Haushaltsdiagramm
104.500 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
104.500 €
93,97%
6.000 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
6.000 €
5,40%
700 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
700 €
0,63%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 111.200 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -290.980 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -19.000 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -96.260 € |
14: Abschreibungen | -237,51 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -406.477,51 € |
20: Verwaltungsergebnis | -295.277,51 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -295.277,51 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -295.277,51 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -7.535,92 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -302.813,43 € |