Bereitstellung von Angeboten für Kinder und Jugendliche
Haushaltsdiagramm
104.500 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
104.500 €
90,00%
8.200 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
8.200 €
7,06%
2.800 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
2.800 €
2,41%
400 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
400 €
0,34%
215,41 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
215,41 €
0,19%
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 116.115,41 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -276.180 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -17.900 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -116.480 € |
14: Abschreibungen | -452,92 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -200 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -411.212,92 € |
20: Verwaltungsergebnis | -295.097,51 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -295.097,51 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -295.097,51 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -295.097,51 € |