Bereitstellung von Angeboten für Kinder und Jugendliche

Haushaltsdiagramm

-292.280 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-292.280 €
68,69%
-113.480 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-113.480 €
26,67%
-19.100 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-19.100 €
4,49%
-452,92 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-452,92 €
0,11%
-200 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-200 €
0,05%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -292.280 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -113.480 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -19.100 €
  • 14 Abschreibungen
    -452,92 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -200 €
  • Summe
    -425.512,92 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
116.915,41 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-425.512,92 €
20: Verwaltungsergebnis
-308.597,51 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-308.597,51 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-308.597,51 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-9.314,94 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-317.912,45 €