Bereitstellung von Angeboten für Kinder und Jugendliche
Haushaltsdiagramm
-292.280 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-292.280 €
68,69%
-113.480 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-113.480 €
26,67%
-19.100 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-19.100 €
4,49%
-452,92 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-452,92 €
0,11%
-200 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-200 €
0,05%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 116.915,41 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -292.280 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -19.100 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -113.480 € |
14: Abschreibungen | -452,92 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -200 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -425.512,92 € |
20: Verwaltungsergebnis | -308.597,51 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -308.597,51 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -308.597,51 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -9.314,94 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -317.912,45 € |