Bereitstellung von Angeboten für Kinder und Jugendliche

Haushaltsdiagramm

-276.180 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-276.180 €
67,16%
-116.480 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-116.480 €
28,33%
-17.900 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-17.900 €
4,35%
-452,92 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-452,92 €
0,11%
-200 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-200 €
0,05%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -276.180 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -116.480 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -17.900 €
  • 14 Abschreibungen
    -452,92 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -200 €
  • Summe
    -411.212,92 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
116.115,41 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-411.212,92 €
20: Verwaltungsergebnis
-295.097,51 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-295.097,51 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-295.097,51 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
0 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
0 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-295.097,51 €