Bereitstellung von Angeboten für Kinder und Jugendliche

Haushaltsdiagramm

-297.850 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-297.850 €
71,89%
-88.303 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-88.303 €
21,31%
-19.821 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-19.821 €
4,78%
-5.200 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-5.200 €
1,26%
-3.137,13 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-3.137,13 €
0,76%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -297.850 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -88.303 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -19.821 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -5.200 €
  • 14 Abschreibungen
    -3.137,13 €
  • Summe
    -414.311,13 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
104.265,41 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-414.311,13 €
20: Verwaltungsergebnis
-310.045,72 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-310.045,72 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-310.045,72 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
0 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
-33.115,06 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-33.115,06 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-343.160,78 €