Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsdiagramm

-143.500 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-143.500 €
52,73%
-119.360 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-119.360 €
43,86%
-8.500 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-8.500 €
3,12%
-346,20 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-346,20 €
0,13%
300 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
300 €
0,11%
90,67 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
90,67 €
0,03%
68 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
68 €
0,02%
Eine Ebene Höher
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -143.500 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -119.360 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -8.500 €
  • 14 Abschreibungen
    -346,20 €
  • 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    300 €
  • 08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
    90,67 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    68 €
  • Summe
    -271.247,53 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
458,67 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-271.706,20 €
20: Verwaltungsergebnis
-271.247,53 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-271.247,53 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-271.247,53 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
0 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
0 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-271.247,53 €