Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Haushaltsdiagramm
-143.500 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-143.500 €
52,73%
-119.360 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-119.360 €
43,86%
-8.500 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-8.500 €
3,12%
-346,20 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-346,20 €
0,13%
300 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
300 €
0,11%
90,67 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
90,67 €
0,03%
68 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
68 €
0,02%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 458,67 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -271.706,20 € |
20: Verwaltungsergebnis | -271.247,53 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -271.247,53 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -271.247,53 € |
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -271.247,53 € |