Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Haushaltsdiagramm
-174.928 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-174.928 €
54,24%
-137.554 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-137.554 €
42,65%
-9.411 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-9.411 €
2,92%
300 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
300 €
0,09%
-236,81 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-236,81 €
0,07%
90,67 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
90,67 €
0,03%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 390,67 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -322.129,81 € |
20: Verwaltungsergebnis | -321.739,14 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -321.739,14 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -321.739,14 € |
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -34.060,48 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -34.060,48 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -355.799,62 € |