Bereitstellung von Angeboten für Kinder und Jugendliche
Haushaltsdiagramm
-268.865 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-268.865 €
48,49%
-126.680 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-126.680 €
22,85%
120.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
120.000 €
21,64%
-18.616 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-18.616 €
3,36%
12.000 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
12.000 €
2,16%
5.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
5.000 €
0,90%
-2.200 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-2.200 €
0,40%
-452,92 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-452,92 €
0,08%
400 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
400 €
0,07%
215,41 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
215,41 €
0,04%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 137.615,41 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -416.813,92 € |
20: Verwaltungsergebnis | -279.198,51 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -279.198,51 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -279.198,51 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -10.221,59 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -289.420,10 € |