Bereitstellung von Angeboten für Kinder und Jugendliche
Haushaltsdiagramm
-292.280 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-292.280 €
53,88%
-113.480 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-113.480 €
20,92%
104.500 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
104.500 €
19,27%
-19.100 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-19.100 €
3,52%
6.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
6.000 €
1,11%
3.900 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
3.900 €
0,72%
2.300 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
2.300 €
0,42%
-452,92 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-452,92 €
0,08%
215,41 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
215,41 €
0,04%
-200 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-200 €
0,04%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 116.915,41 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -425.512,92 € |
20: Verwaltungsergebnis | -308.597,51 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -308.597,51 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -308.597,51 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -9.314,94 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -317.912,45 € |