Bereitstellung von Angeboten für Kinder und Jugendliche
Haushaltsdiagramm
-268.865 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-268.865 €
64,50%
-126.680 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-126.680 €
30,39%
-18.616 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-18.616 €
4,47%
-2.200 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-2.200 €
0,53%
-452,92 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-452,92 €
0,11%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 137.615,41 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -268.865 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -18.616 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -126.680 € |
14: Abschreibungen | -452,92 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -2.200 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -416.813,92 € |
20: Verwaltungsergebnis | -279.198,51 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -279.198,51 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -279.198,51 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -10.221,59 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -289.420,10 € |