Stadtbüro, KfZ-Zulassung
Haushaltsdiagramm
-643.382 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-643.382 €
57,49%
-274.170 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-274.170 €
24,50%
-115.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-115.000 €
10,28%
-76.433 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-76.433 €
6,83%
-10.038,55 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-10.038,55 €
0,90%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 791.600 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -643.382 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -76.433 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -274.170 € |
14: Abschreibungen | -10.038,55 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -115.000 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -1.119.023,55 € |
20: Verwaltungsergebnis | -327.423,55 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -327.423,55 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -327.423,55 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -164.812,71 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -492.236,26 € |