Bereitstellung von Angeboten für Kinder und Jugendliche
Haushaltsdiagramm
-268.865 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-268.865 €
64,50%
-126.680 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-126.680 €
30,39%
-18.616 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-18.616 €
4,47%
-2.200 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-2.200 €
0,53%
-452,92 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-452,92 €
0,11%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 400 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 120.000 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 5.000 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 12.000 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 215,41 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 137.615,41 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -416.813,92 € |
20: Verwaltungsergebnis | -279.198,51 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -279.198,51 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -279.198,51 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -10.221,59 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -289.420,10 € |