Bereitstellung von Angeboten für Kinder und Jugendliche
Haushaltsdiagramm
-201.909 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-201.909 €
65,94%
-84.184 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-84.184 €
27,49%
-14.385 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-14.385 €
4,70%
-5.200 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-5.200 €
1,70%
-502,71 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-502,71 €
0,16%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.400 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 70.000 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 1.000 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 14.000 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 215,41 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 100.615,41 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -306.180,71 € |
20: Verwaltungsergebnis | -205.565,30 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -205.565,30 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -205.565,30 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -10.531,80 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -216.097,10 € |