Betreuung von Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren in städtischen Einrichtungen

Haushaltsdiagramm

-6.324.866 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-6.324.866 €
80,66%
-850.153,60 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-850.153,60 €
10,84%
-504.088 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-504.088 €
6,43%
-100.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-100.000 €
1,28%
-60.496,05 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-60.496,05 €
0,77%
-1.700 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-1.700 €
0,02%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -6.324.866 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -850.153,60 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -504.088 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -100.000 €
  • 14 Abschreibungen
    -60.496,05 €
  • 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -1.700 €
  • Summe
    -7.841.303,65 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
3.468.217,68 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-7.841.303,65 €
20: Verwaltungsergebnis
-4.373.085,97 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-4.373.085,97 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-4.373.085,97 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
0 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
-1.479.044,38 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-1.479.044,38 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-5.852.130,35 €